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    内审科

    科室名称:内审科
    负责人:卢伟良
    地理位置:颐养楼行政办公区2楼
    办公电话:(0579)82271026
    电子邮箱:jhlwl330@126.com
    工作职责:

    一、依据《中华人民共和国审计法》,审计在纪委的领导下,对医院内部一切经济活动进行独立的审计监督,对院领导负责并报告工作,同时接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的指导和监督。

    二、根据审计工作计划,依法对以下事项进行审计:医院和所属单位的财务或单位预算的执行和决算;各项资金的管理和使用;与财务收支有关的经济活动;国有资产的管理和使用;单位的资产、负债和损益;基建、维修工程的概算和预决算;社会效益,经济效益;国家财经法规和上级部门、本部门、本单位财经规章制度的执行;本部门、本单位负责人和上级审计机关及上级内部审计机构交办的其他审计事项。

    三、依法对以下事项进行审签:医院预算和财务收支计划执行情况及决算的上报;各种专项经费结算和决算的上报;自筹基建经费的使用,基建、维修工程的结算;岗位责任制承包部门的年度资产、负债、损益报表,关、停、并、转时清产核资的结果;各类经济合同及重大结算项目;本部门、本单位负责人决定需要审签的其他审计事项。

    四、参加研究医院财经工作的会议和其他有关会议,参加医院领导决定需要内部审计机构参与研究的其他经济事项的有关会议。

    五、对医院财务收支及其有关经济活动中的重大事项组织或进行审计调查,向上级部门和本部门、本单位领导反映情况,提出加强宏观管理和宏观调控的意见建议。

    六、对本单位财务收支及其他有关经济活动中的问题提供咨询服务。

    七、维护国家财经法纪,严格执行财经纪律,协同纪检、监察部门开展反贪污浪费,侵占国家资财,损害国家利益的专案审计。

    八、按审计项目做好审计资料的整理归档工作。

    九、积极参加审计继续教育培训。

    十、完成上级审计机关委托进行的审计事项和医院领导交办的其他审计任务。